Conector-TXT 5.1 para Complemento Recepción de Pagos
Archivo
La terminación de línea o salto de línea (line break, EOL o newline) puede ser cualquiera de los manejados en la mayoría de los sistemas actuales: CR, LF o CR+LF.
Separación de campos
El caracter usado por defecto para la separación de los campos es “pipe” (|, ASCII 124), si usted requiere algún otro separador, debe especificarse en la configuración de su implementación. Se sugiere no optar por caracteres simples como “coma” o “punto y coma” ya que pueden interferir con el conector si su información contiene datos con dichos caracteres.
Estructura del archivo
La primer línea del archivo no contiene la definición de las columnas. El archivo puede tener tantas líneas como sea necesario y puede incluir tantas facturas como se requiera.
El archivo no requiere haber sido ordenado por ninguna columna previamente, y no requiere que la información que representa una factura sea secuencial.
Los campos descritos son separados y extraídos en ese orden, sin embargo el panel de control permite reordenar la secuencia en la que el conector los obtiene en caso de que el reporte sea exportado en diferente orden o incluso si cuenta con columas de más (para que estas sean ignoradas).
Estructura txt 5.1. Complemento Recepción de Pagos
Ejemplo txt 5.1. Complemento Recepción de Pagos
Resultado XML CFDI Con Complemento Recepción de Pagos
Diccionario de datos
Complemento Recepción de PagosComplemento para el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para registrar información sobre la recepción de pagos. El emisor de este complemento para recepción de pagos debe ser quien las leyes le obligue a expedir comprobantes por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las retenciones de contribuciones que efectúen. |
Tipo | Campos del identificador "Complemento" | Identificador |
---|---|---|
R | FOLIO | Número de folio de la factura electrónica (u otro CFDI). Ejem: 525 |
O | SERIE | Nombre de la serie sobre la que se debe crear el comprobante. Ejem: SJ |
R | RAZON_SOCIAL | Razón social del receptor. Ejem: PúBLICO EN GENERAL |
R | RFC | RFC del receptor. Ejem: XAXX010101000 |
R | STATUS | Status de la factura electrónica (u otro CFDI) (1=Activo; 0=Cancelado TRUE=Activo; FALSE=Cancelado) |
R | FECHA | Fecha de emisión de la factura electrónica (u otro CFDI) |
R | REGIMEN | Clave del régimen del contribuyente emisor al que aplicará el efecto fiscal de este comprobante. |
O | UUID_FACTURAS_RELACIONADAS | Folio fiscal (UUID) de un CFDI relacionado con el presente comprobante, por ejemplo: Si el CFDI relacionado es un comprobante de traslado que sirve para registrar el movimiento de la mercancía. Si este comprobante se usa como nota de crédito o nota de débito del comprobante relacionado. Si este comprobante es una devolución sobre el comprobante relacionado. Si éste sustituye a una factura cancelada. |
R | FECHA_PAGO | Expresar la fecha y hora en la que el beneficiario recibe el pago. Se expresa en la forma aaaa-mm-ddThh:mm:ss |
R | MONTO | Expresar el importe del pago. |
C | NUM_OPERACION | Expresa el número de cheque, número de autorización, número de referencia, clave de rastreo en caso de ser SPEI, línea de captura o algún número de referencia análogo que identifique la operación que ampara el pago efectuado. |
C | TIPO_CAMBIO_PAGO | Expresar el tipo de cambio de la moneda a la fecha en que se realizó el pago. El valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo MonedaP. Es requerido cuando el atributo MonedaP es diferente a MXN. |
R | MONEDA_PAGO | Identificar la clave de la moneda utilizada para realizar el pago |
R | FORMA_PAGO | Expresar la clave de la forma en que se realiza el pago. |
R | ID_DOCUMENTO_DR | Expresar el identificador del documento relacionado con el pago. Este dato puede ser un Folio Fiscal de la Factura Electrónica o bien el número de operación de un documento digital. |
O | FOLIO_DR | Precisar el folio del comprobante para control interno del contribuyente |
O | SERIE_DR | Precisar la serie del comprobante para control interno del contribuyente |
C | IMPORTE_PAGADO | Expresar el importe pagado para el documento relacionado. Es obligatorio cuando exista más de un documento relacionado o cuando existe un documento relacionado y el TipoCambioDR tiene un valor. |
R | METODO_PAGO_DR | Expresar la clave del método de pago que se registró en el documento relacionado. |
R | MONEDA_DR | Se identifica la clave de la moneda utilizada en los importes del documento relacionado, cuando se usa moneda nacional o el documento relacionado no especifica la moneda se registra MXN. Los importes registrados en los atributos "ImpSaldoAnt", "ImpPagado" e "ImpSaldoInsoluto" de éste nodo, deben corresponder a esta moneda. Conforme con la especificación ISO 4217. |
C | TIPO_CAMBIO_DR | Expresar el tipo de cambio conforme con la moneda registrada en el documento relacionado. Es requerido cuando la moneda del documento relacionado es distinta de la moneda de pago. Se debe registrar el número de unidades de la moneda señalada en el documento relacionado que equivalen a una unidad de la moneda del pago. Por ejemplo: El documento relacionado se registra en USD El pago se realiza por 100 EUR. Este atributo se registra como 1.114700 USD/EUR. El importe pagado equivale a 100 EUR * 1.114700 USD/EUR = 111.47 USD. |
C | NUM_PARCIALIDAD_DR | Expresar el número de parcialidad que corresponde al pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades". |
C | IMPORTE_SALDO_ANTERIOR | Expresar el importe del saldo anterior del documento relacionado o el monto del saldo insoluto de la parcialidad anterior. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades" En el caso de que sea la primer parcialidad este campo debe contener el importe total del documento relacionado. |
C | IMPORTE_SALDO_INSOLUTO | Expresar la diferencia entre el importe del saldo anterior y el monto del pago. Es requerido cuando MetodoDePagoDR contiene: "Pago en parcialidades o diferido" o "Pago inicial y parcialidades". |
c | RESIDENCIA_FISCAL_CLIENTE | Para registrar la clave del país de residencia para efectos fiscales del receptor del comprobante, cuando se trate de un extranjero, y que es conforme con la especificación ISO 3166-1 alpha-3. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior o se registre el atributo NumRegIdTrib. |
c | NUM_REG_ID_TRIB_CLIENTE | Para expresar el número de registro de identidad fiscal del receptor cuando sea residente en el extranjero. Es requerido cuando se incluya el complemento de comercio exterior. |
C | NOMBRE_BANCO_ORDENANTE | Expresar el nombre del banco ordenante, es requerido en caso de ser extranjero. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago. |
C | NO_CUENTA_ORDENANTE | Incorporar el número de la cuenta con la que se realizó el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago |
C | RFC_EMISOR_CUENTA_ORDENANTE | Atributo condicional para expresar la clave RFC de la entidad emisora de la cuenta origen, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electrónico, etc., en caso de ser extranjero colocar XEXX010101000, considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago. |
C | NO_CUENTA_BENEFICIARIO | Incorporar el número de cuenta en donde se recibió el pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago. |
C | RFC_EMISOR_CUENTA_BENEFICIARIO | expresar la clave RFC de la entidad operadora de la cuenta destino, es decir, la operadora, el banco, la institución financiera, emisor de monedero electroacute;nico, etc. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago. |
C | TIPO_PAGO | Identificar la clave del tipo de cadena de pago que genera la entidad receptora del pago. Considerar las reglas de obligatoriedad publicadas en la página del SAT para éste atributo de acuerdo con el catálogo catCFDI:c_FormaPago. |
C | CADENA_PAGO | Expresar la cadena original del comprobante de pago generado por la entidad emisora de la cuenta beneficiaria. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información. |
C | CERTIFICADO_PAGO | Atributo condicional que sirve para incorporar el certificado que ampara al pago, como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información. |
C | SELLO_PAGO | Se integrar el sello digital que se asocie al pago. La entidad que emite el comprobante de pago, ingresa una cadena original y el sello digital en una sección de dicho comprobante, este sello digital es el que se debe registrar en este campo. Debe ser expresado como una cadena de texto en formato base 64. Es requerido en caso de que el atributo TipoCadPago contenga información. |
O | EMAIL_CLIENTE | Dirección de correo electrónico del receptor |
LUGAR_EXPEDICION | Código postal del lugar de expedición del comprobante (domicilio de la matriz o de la sucursal). |
- R= Requerido
- C= Condicional
- O= Opcional